问题已解决
老师您好,我申报出口退税,提交数据自检,出现如下,是什么原因
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速问速答同学你好
根据您上边的提示,应是报关单、进项税发票信息还没有回传到电子税务局。
第一条是提示您申报出口的数量大于报关单数量。
你再检查下。
2022 10/06 18:36
84785005
2022 10/06 19:15
报关单,进项发票还没有回传到电子税务局局?那我要怎么处理
立峰老师
2022 10/06 19:17
你是第一次申报吗?在电子税务局出口退税模块都可以实现的。
84785005
2022 10/06 19:20
是第一次申报
立峰老师
2022 10/06 19:22
你的报关单都导入了吧/
84785005
2022 10/06 19:38
我是通过电子税务局在线申报自己采集的报关单
立峰老师
2022 10/06 19:42
那应是数据还没有传递过来,你把提出有问题的这几个,
看一下说申报出口数量与报关单剩余使用数量,包括下边的提票逐张检查一下。如果实际有,而上边有提示,应还是信息传递的原因。
立峰老师
2022 10/06 19:45
另外,我们的数据如果用到申报期数据,要等申报期结束后才能作出口退税申报。
84785005
2022 10/06 19:46
没有利用申报期数据,我现在申请出口退税是退5-6月的
立峰老师
2022 10/06 19:49
第一个问题,你再看一下是不是报关单上的单位和数量和你申报的数量和单位不一样
立峰老师
2022 10/06 19:52
没有信息的,你要按下列方法去作。
进项税发票需要在综合服务平台中做退税勾选认证。
出口企业去主管税务机关进行退税申报预审,提示没有出口报关单信息和增值税专用发票信息的,企业可以按照以下方法操作:
根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)第2条规定:税务机关受理企业出口退(免)税预申报后,应及时审核并向企业反馈审核结果.如果审核发现申报退(免)税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的,企业应按下列方法处理:
1.属于凭证信息录入错误的,应更正后再次进行预申报;
2.属于未在中国电子口岸出口退税子系统中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认证操作的,应进行上述操作后,再次进行预申报.
3.上述原因外,可填写《出口企业信息查询申请表》,将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关,由主管税务机关协助查找相关信息.主管税务机关如果查询电子数据传输系统有电子信息,可通过出口退税审核系统运维层报省局运维处理.