问题已解决
老师,请问将应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税额,是直接借贷转吗,
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速问速答你好,是的,是这样的
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2022 10/07 08:59
84784971
2022 10/07 09:10
老师,我们酒 店行业不用待认证进项税额这个科目 可以吗
邹老师
2022 10/07 09:11
你好,有发生发票入账,但是没有认证的情形吗?
84784971
2022 10/07 09:12
如果发票入账是肯定要抵,如果进项多,那我当月不入账也不抵,待下月再入账
84784971
2022 10/07 09:13
这样操作一般不违规吧
84784971
2022 10/07 09:13
就是调税负
邹老师
2022 10/07 09:16
你好,当月不入账也不抵,待下月再入账,这样是不违规的