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上月红冲的电子销项专票,本月在申报增值税时怎么申报

84785007| 提问时间:2022 10/07 12:29
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,与蓝字发票一起合并申报的
2022 10/07 12:38
84785007
2022 10/07 12:49
问题是我上个月已经申报过了,因为我们是电子专用发票不能作废只能红冲,我申报增值税把正数发票金额减去红冲的金额申报,系统提示金额与开票系统销项不符,这种情况我该怎么处理?
易 老师
2022 10/07 13:27
同学您好,什么提示,有截图吗
84785007
2022 10/07 13:30
稍等一下,老师还有个问题是不是我开了红字信息表没有开负数发票,所以开票系统显示的金额是没有红冲之前的数据,所以我按照我红冲后的金额填写销项税申报就提示数据不相符呢
易 老师
2022 10/07 13:31
同学您好, 是有可能这样的
84785007
2022 10/07 13:33
如果真是这种情况,我这个做9月的凭证就不能做红冲的收入,按照9月实际销项填写只能到下个月才能红冲收入,因为负数发票我刚才才开出来的
易 老师
2022 10/07 17:06
是的没错, 是这样的
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