问题已解决

老师好,建筑公司开业几年一直没建账,现在才开始建账,要怎样建账才合适。

84785041| 提问时间:2022 10/07 14:33
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务处理补齐 
2022 10/07 14:33
84785041
2022 10/07 14:42
我把应收账款理清楚了,借应收账款,贷方是什么科目合适。
84785041
2022 10/07 14:44
还有应付账款,借方是什么科目合适,贷方应付账款。
邹老师
2022 10/07 14:45
你好,需要根据业务发生情况,把之前的账务处理补齐  比如实现收入,款项没有收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 比如购进材料,款项没有支付 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
84785041
2022 10/07 14:48
我10月份建账,把10月初的现金和银行存款,借现金或银行存款,贷实收资本,这样可以吗
邹老师
2022 10/07 14:49
你好,不可以。 需要根据业务发生情况,把之前的账务处理补齐 ,这个才是处理办法
84785041
2022 10/07 14:54
应收账款和应付账款我明白怎么做了,那期初现金和银行存款要怎么做分录合适。
邹老师
2022 10/07 14:55
你好,把之前业务发生的分录补齐,自然就有期初现金和银行存款的余额啊 只需要针对发生额做分录,而不是针对期初余额做分录啊
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