问题已解决
8月份做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 贷:应交税费-待认证进项税额,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做,
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速问速答你好,你这个分录做错了,应该是借长期待摊费用贷应付账款,然后发票到了之后借应付账款
贷长期待摊费用,
借长期待摊费用
应交税费、应交增值税进项
贷应付账款
2022 10/07 18:32
84784964
2022 10/07 18:50
前面弄错了,其实是8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
郭老师
2022 10/07 18:52
借预付账款
贷长期待摊费用、
应交税费,待认证然后再做发票的,
借长期待摊费用、
应交税费、应交增值税进项
贷预付账款。