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8月份做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 贷:应交税费-待认证进项税额,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做,

84784964| 提问时间:2022 10/07 18:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你这个分录做错了,应该是借长期待摊费用贷应付账款,然后发票到了之后借应付账款 贷长期待摊费用, 借长期待摊费用 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款
2022 10/07 18:32
84784964
2022 10/07 18:50
前面弄错了,其实是8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
郭老师
2022 10/07 18:52
借预付账款 贷长期待摊费用、 应交税费,待认证然后再做发票的, 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
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