问题已解决

1季度预提了管理费用(而且有明细科目),但是现在确认费用不发生了,也不会取得相对应的发票,账务怎么处理?分录怎么做?(当年费用,不跨年)

84784950| 提问时间:2022 10/07 20:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好红冲了就可以 借其他应付款借管理费用负数
2022 10/07 20:39
84784950
2022 10/07 20:41
是做相反分录,管理费用借方用负数表示对吧
郭老师
2022 10/07 20:43
你好,借方用负数表示。
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