问题已解决
老师们您们好,我是刚上手的小白一名。我想请教的问题是:我八月份开具了170万发票、次月做了20万发票红冲。现在应交税费贷方显示为负数,是对的吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答对的,需要做负数冲减。
2022 10/07 23:07
84785020
2022 10/07 23:09
老师 怎么做负数冲减呢 是又要做什么分录吗 还是不管它
84785020
2022 10/07 23:23
老师 我这个是不是代表多交的增值税 是不是不用管它了呀 还是一定要做负数冲减吗
小宝老师
2022 10/08 04:50
你好,负数冲减,就是原来的金额做负数就可以,这个会冲减本期正数
84785020
2022 10/08 10:57
老师 外地预缴的增值税需要做计提吗
小宝老师
2022 10/08 11:25
你好需要的哦正常计提就可以