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我刚接手一家公司,7月建账后,8月份老板说了几笔之前欠的原材料款,这欠款建账的时候,老板忘记了,我没做入应付账款,材料是用掉了,现在这些欠款怎么处理账务?就是分录要怎么做?

84785031| 提问时间:2022 10/08 08:16
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要补做购进原材料的分录 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022 10/08 08:20
84785031
2022 10/08 08:32
你好,老师,就是说还是补做进原材料科目,那这样做欠款就进了8月原材料,下一步结转到:生产成本–料,那8月份的成本就增加了,也不是实际成本了?这样可以吗?
邹老师
2022 10/08 08:33
你好,什么时候领用材料,就什么时候做这个分录 借:生产成本,贷:原材料 这个就是材料的实际成本啊 
84785031
2022 10/08 08:37
材料是7月份之前就已经领用去了,也就是建账之前已经领用掉了。
邹老师
2022 10/08 08:38
你好,那你建账应当在7月份之前才是啊 
84785031
2022 10/08 08:39
老师,实际情况是,6月份之前材料领用了,8月份才说有这些欠款
邹老师
2022 10/08 08:40
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785031
2022 10/08 08:41
我是7月份接手,才建账的,当时盘点的时候,老板忘记这些欠款,没说,我也不知道,所以建账的时候没有这些欠款
邹老师
2022 10/08 08:41
你好,建账的时候没有这些欠款,就需要把欠款的分录补上才是啊 
84785031
2022 10/08 08:42
现在知道还有欠款,分录怎么做这些欠款?
邹老师
2022 10/08 08:42
你好,需要补做购进原材料的分录 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 这个就是补做欠款的分录啊 
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