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请问提前计提了费用,次月收到发票,需要做哪些分录呢?
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速问速答你好,当时是借管理费用贷其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的企业管理费用贷其他应付款
2022 10/08 09:28
84785005
2022 10/08 10:33
老师,只要是费用提前计提了的,都要先冲红吗?
郭老师
2022 10/08 10:34
对的,是的,是这么做的。
请问提前计提了费用,次月收到发票,需要做哪些分录呢?
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