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老师好 新版的在哪里呀?

84784987| 提问时间:2022 10/08 09:48
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】。选择印花税——【税源采集】。进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】。新版印花税采集:选择税款所属期,点击增加,进行税源明细数据采集。(2022年7月1日所属期前的税源点击【进入老版报表】进行填写) 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 选择按次申报的纳税人,税款所属期为应税凭证书立日期,纳税期限为凭证书立之日起15日内。请选择按次申报的纳税人在签订应税凭证后及时申报,避免出现滞纳金。
2022 10/08 09:51
84784987
2022 10/08 10:08
老师 这个应税凭证名称怎么写啊? 还有应税凭证数量
meizi老师
2022 10/08 10:10
 你好;    比如你  买货物的或者销售货物的; 名称写买卖合同 ; 数量 有几个合同写几个数量即可   
84784987
2022 10/08 10:11
如果没开票就都是0是吧
meizi老师
2022 10/08 10:17
 你好;1. 是对的; 就0申报即可 
84784987
2022 10/08 11:26
我们申报印花税是按季度的 上个季度是7-9月份,填的计税金额应该按(增值税附加税申报表)不含税的销售金额合计对吧?我应该查7.8.9月份的还是8.9.10月份的合计呢?
meizi老师
2022 10/08 11:28
你好; 是的;   把你7-9月合计金额来报;    
84784987
2022 10/08 11:29
那我789的合计金额实际上应该是678月份的销售额了 这不对吧
84784987
2022 10/08 11:30
我现在报的增值税不就是9月份的吗
meizi老师
2022 10/08 11:42
你好1; 你是报季报的话; 就是7-9月合计金额哈   
84784987
2022 10/08 13:53
是我开出去发票7-9月的金额还是电子税务局申报系统里7-9月的金额?
meizi老师
2022 10/08 13:55
你好;      是你开票    收入合计 和你无票收入合计来报 ;  看你是不是全额都开票了  
84784987
2022 10/08 13:59
我知道老师,我没说清楚,开票日期比如9月开的就是9月的,但是这个月的申报不是10月份才报吗?开票日期7-9月还是电子税务局里7-9月(实际不是8-10)?
meizi老师
2022 10/08 14:00
你好;   你是一般纳税人; 是月报增值税; 但是你印花税是季报的哇; 你要看你税种   对应申报期来报哦;   
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