问题已解决
老师,对方给开的进项票跨月红冲了,发票也给对方了,我这边可以不做账吗?
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速问速答你好,一般是不可以的,要都记账的,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022 10/08 11:21
84785008
2022 10/08 11:31
老师,我公司没开票,对方给我公司开的发票,对方跨月红冲了,我公司这边还需要做账吗?
易 老师
2022 10/08 11:41
是的没错,这 是要的
84785008
2022 10/08 11:46
老师,那我公司这边怎么记账?先入正数在做负数红冲借:预付账款 应交税费—进项税 贷:银行存款 是这样吗?
易 老师
2022 10/08 11:49
是的没错, 是这样的