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老师,现在还有企业申请留底退税吗?据我了解,进项大于销项,不是不用缴纳增值税的吗?为什么还要留底退税?
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速问速答你好,就是咱进项大于销项以后,咱就有一部分多出来的进项税额,多出来这部分就可以申请退税,就是把它换成钱。
2022 10/08 12:23
84784987
2022 10/08 12:39
老师,您说的换成钱,是什么意思?就是向税局申请把多出来的不打算抵扣的进项税额的金额退还给我们?比如,年底销项税额250,进项税额300,申请退还50到我们账上?
李霞老师
2022 10/08 12:41
你好同学,你这个理解的完全正确,就是这么个意思。
84784987
2022 10/08 12:50
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
84784987
2022 10/08 12:50
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
84784987
2022 10/08 12:50
老师,进项税额过多,又抵扣了的。一般是作进项税额转出还是申请退税?
李霞老师
2022 10/08 12:51
你好,你的意思是税额过多,又抵扣不了。嗯,站在我的角度,我是不太建议你申请留抵退税的,但是如果说你们公司业务都很正规的话,你可以申请,为什么不太建议你呢?因为如果说他在系统里发现我们这个单位有一些异常的话,可能咱们这个退税申请不但不会通过,还会引发一些别的问题。
84784987
2022 10/08 12:55
所以一般是做进项税额转出吗?如果认证抵扣了的。是吗?对于进项税额过多,又抵扣不完的这种现象。
李霞老师
2022 10/08 12:56
你好,这种的话首先要查一下自己的原因,咱一般不会发生这种情况的,除非有一种情况,你是收到了这些专用发票,但是往外销售的时候,你没有往外开销售的发票,没有确定收入,才会出现这种经常进项税额大于销项税额的情况。
然后另外一种确实存在进项税额过大的话,咱就走进项税额转出就行了。
84784987
2022 10/08 13:27
老师,如果做进项税额转出,一般是怎么做账?
李霞老师
2022 10/08 13:31
借费用、借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项税额转出。