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老师,四月份有两张发票已经抵扣认证,现在发现这两张发票没入账,现在怎么处理呢

84785020| 提问时间:2022 10/09 09:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,现在补上就可以的,购买商品的吗?如果是的话,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022 10/09 09:41
84785020
2022 10/09 09:43
一张是购买的办公用品,第二张是租打印机的发票,我在4月做账时直接做了价税合计金额,没有做进项
郭老师
2022 10/09 09:45
你好,当时是借管理费用贷银行存款吗?
郭老师
2022 10/09 09:45
现在借应交税费,应交增值税进项借管理费用负数。
84785020
2022 10/09 09:45
是的,少了应交税费-进项
郭老师
2022 10/09 09:47
你好,上面给你写了份,我看一下。
84785020
2022 10/09 09:50
之前分录是借管理费-租赁费1150 贷银行存款1150 现在借应交税费-进项65.09 借管理费1150?
郭老师
2022 10/09 09:52
同学填写的是税额发票的税额。
郭老师
2022 10/09 09:52
借应交税费、借管理费用,负数 都是税额。
84785020
2022 10/09 09:57
好的,只是借方的管理费用为负数?
郭老师
2022 10/09 09:58
对的是的对的是的对的是的。
84785020
2022 10/09 10:03
好的谢谢老师
郭老师
2022 10/09 10:03
不用客气工作顺利
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