问题已解决
老师好!问下企业当月取得的进项普票和专票是当月都必须做账吗?
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你好,最好是做账的,要不你的账实不符。
2022 10/09 10:54
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2022 10/09 10:58
那专票不认证的话进项税怎么做账呢?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 10:59
你好,借库存商品应交税费待认证贷银行存款。
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2022 10/09 11:02
那这种待认证的就没办法和已认证的凭证装订在一起了吧?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:03
你好,不能一块儿装订的,已经认证的和你的抵扣清单、抵扣联儿一块儿装订。
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2022 10/09 11:05
那未认证的做完账之后怎么处理啊?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:06
好在和你的抵扣清单一块儿装订不就可以啦,借应交税费应交增值税进项,贷应交税费待认证,这个没有原始。
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2022 10/09 11:13
意思是以后认证时抵扣联和抵扣清单放一起装订,然后再单独做账借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—待认证进项税额 吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:14
是的是的,是这么做的。