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借:原材料 200000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000
贷:银行存款 226000
借:应交税费-应交增值税-已交税金 3000
贷:银行存款 3000
借:应收账款 113000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13000
贷:主营业务输入 100000
借:应交税费-应交增值税-销项税额 13000
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 26000+3000-13000=16000
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 26000
贷:应交税费-应交增值税-已交税金 3000
借:应交税费-未交增值税 16000
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 16000
2022 10/09 13:07
bamboo老师
2022 10/09 13:10
借:生产成本 850
借:制造费用 50
贷:管理费用 100
贷:应付职工薪酬 850+50+100=1000
借:生产成本 850*(0.1+0.08)=153
借:制造费用 50*(0.1+0.08)=9
贷:管理费用 100*(0.1+0.08)=18
贷:应付职工薪酬 1000*(0.1+0.08)=180
借:生产成本 850*(0.02+0.025)=38.25
借:制造费用 50*(0.02+0.025)=2.25
贷:管理费用 100*(0.02+0.025)=4.5
贷:应付职工薪酬1000*(0.02+0.025)=45
84784956
2022 10/09 13:26
老师,请问一下第一题的计提缴存,还需要写借:应付职工薪酬,贷:银行存款这笔分录嘛
bamboo老师
2022 10/09 14:26
有缴存 需要写借:应付职工薪酬,贷:银行存款这笔分录
84784956
2022 10/09 17:04
老师,第二题的第一问是原材料吗,我写的在途物资
bamboo老师
2022 10/09 17:13
购入货物一批 一般就写原材料或者库存商品 不写在途物资
84784956
2022 10/09 17:21
然后还有一个问题就是缴存的时候,应付职工薪酬的金额是1000,还是(100+80+20+25)呢
84784956
2022 10/09 18:30
还有就是请问一下应交税费(已交税金)需要记到进项税额里面嘛
bamboo老师
2022 10/09 18:54
缴存的是社保费跟住房公积金180
bamboo老师
2022 10/09 18:54
还有就是请问一下应交税费(已交税金)不需要记到进项税额里面 单独的会计科目啊
84784956
2022 10/09 18:59
老师,不好意思,我题目看错了,缴存的确实是医疗保险和住房公积金的,这个地方我已经修改。然后应纳税额不是销项税额-进项税额嘛,我是13000-26000,这个地方和您不一样
bamboo老师
2022 10/09 19:37
应纳税额是销项减去进项税额减去已交税金的
当月不需要缴纳