问题已解决
老师,销售合同的印花税计税金额是怎么确定?是不含增值税的金额吗?
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你好,你有合同吗?你看一下你的合同金额是多少?
2022 10/09 11:06
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2022 10/09 11:09
合同上有写“含税单价”“总金额”
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:09
你好,有写税额吗?如果没有税额的话,按照含税的。
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2022 10/09 11:15
没有写明税额,但备注有含13%的增值税,老师可以发送下现行最新的印花税文件吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:28
三、关于计税依据、补税和退税的具体情形
(一)同一应税合同、应税产权转移书据中涉及两方以上纳税人,且未列明纳税人各自涉及金额的,以纳税人平均分摊的应税凭证所列金额(不包括列明的增值税税款)确定计税依据。
(二)应税合同、应税产权转移书据所列的金额与实际结算金额不一致,不变更应税凭证所列金额的,以所列金额为计税依据;变更应税凭证所列金额的,以变更后的所列金额为计税依据。已缴纳印花税的应税凭证,变更后所列金额增加的,纳税人应当就增加部分的金额补缴印花税;变更后所列金额减少的,纳税人可以就减少部分的金额向税务机关申请退还或者抵缴印花税。
(三)纳税人因应税凭证列明的增值税税款计算错误导致应税凭证的计税依据减少或者增加的,纳税人应当按规定调整应税凭证列明的增值税税款,重新确定应税凭证计税依据。已缴纳印花税的应税凭证,调整后计税依据增加的,纳税人应当就增加部分的金额补缴印花税;调整后计税依据减少的,纳税人可以就减少部分的金额向税务机关申请退还或者抵缴印花税。
(四)纳税人转让股权的印花税计税依据,按照产权转移书据所列的金额(不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分)确定。
(五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。
(六)境内的货物多式联运,采用在起运地统一结算全程运费的,以全程运费作为运输合同的计税依据,由起运地运费结算双方缴纳印花税;采用分程结算运费的,以分程的运费作为计税依据,分别由办理运费结算的各方缴纳印花税。
(七)未履行的应税合同、产权转移书据,已缴纳的印花税不予退还及抵缴税款。
(八)纳税人多贴的印花税票,不予退税及抵缴税
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2022 10/09 11:33
老师,当时签订的是年度框架合同,没列明具体的数量和价格,在发生业务后有结算单的情况,这需要交纳印花税吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:36
需要缴纳印花税的。
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2022 10/09 11:41
刚刚问您的,合同上注明“含税金额”但未列示出税额的情况,不能自己换算出不含税金额交纳印花税,是吗?一律合同列示的金额交纳?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:42
对的是的,不可以的,你要么填写含税的加上税额,或者是直接填写不含税的。
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2022 10/09 11:43
谢谢老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/09 11:44
不用客气,工作愉快。