问题已解决

老师,请问项目的延保费收到如何做账,未开票?

84784953| 提问时间:2022 10/09 12:14
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学。借银行存款。贷其他应付款。
2022 10/09 12:15
84784953
2022 10/09 12:18
后期是要为客户做设备的维护服务费,还其他应付?
李霞老师
2022 10/09 12:19
你好,这个其他应付款只是一个过渡的科目,咱后期有了发票就来充电它就可以了。
李霞老师
2022 10/09 12:19
后期用发票来冲减他就可以了。
84784953
2022 10/09 13:13
1.老师,我是收款方,9月份收到款时做预收,10月份开票时冲预收可以吗? 2.在此处其他应付款与预收有何区别
李霞老师
2022 10/09 13:26
预收账款的话,一般用于咱企业里的主营业务收入之类的,所以说像其他的类型的,一般是通过其他应收款或其他应付款来过渡。
84784953
2022 10/09 13:30
公司主营销售设备和设备维修,那老师我用?
李霞老师
2022 10/09 13:31
您好,咱用其他预付款就可以的。或者说其他应收款也可以的,就是过度。
84784953
2022 10/09 14:34
那老师,您意思开票后就确认收入?现在收入:借其他应付款,贷:主营收-免税,就不需应交税费科目了吧
李霞老师
2022 10/09 16:55
你好,对的,如果是小规模单位普通票据的话就是免费的。
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