问题已解决
想求一下解题过程,正确答案应交增值税额是242366.16,我算出来是235019.26。不知道自己错在哪里了
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速问速答业务1销项税额的计算
1000*800*0.13*0.95+100*5500*0.13*0.94=166010
业务2可以抵扣进项税额
26000+72+24=26096
业务3销项税额是100*5500/1.13*0.13=63274.34
2022 10/09 14:34
暖暖老师
2022 10/09 14:35
业务4应交增值税(250000-200000)/1.06*0.06=2830.19
业务5可以抵扣进项税额28600
业务6销项税293800/1.13*0.13=33800
暖暖老师
2022 10/09 14:36
业务7普票不可以抵扣
业务8可以抵扣进项税额23400
业务9销项税是
35100+6000/1.13*0.13=35790.27
暖暖老师
2022 10/09 14:38
业务10销项税额的计算是
6*5000*0.13+3*1200*1.1*0.13=4414.8
业务11不可以抵扣
业务12可以抵扣进项
872/1.09*0.09+1176/1.09*0.09+180=349.10
暖暖老师
2022 10/09 14:38
业务13应交增值税212000/1.03*0.03=6174.76
业务14进项税额转出是100*40*0.13=520
业务15销项税是5650/1.13*0.13=650
84784989
2022 10/09 14:40
老师我的过程和你算的一样
暖暖老师
2022 10/09 14:43
每一个小题目的计算是一样的吗?
84784989
2022 10/09 14:44
每一步计算都是一样的
暖暖老师
2022 10/09 14:44
那我也不知道问题在哪里了
84784989
2022 10/09 14:45
也可能是老师留的答案是错的,谢谢了暖暖老师
暖暖老师
2022 10/09 14:47
不客气,这个题目的计算量还是比较大的