问题已解决
老师 9月份我们收到一张增值税专用发票,金额就2000来块。结账时候才发现识别号有误,现在要退回重开。那也的钱9月份就已经付了。现在账目要怎么做?
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速问速答你可以先正常做账,等到对方开红字发票的时候,你再做个负数的会计分录。
2022 10/09 15:15
老师 9月份我们收到一张增值税专用发票,金额就2000来块。结账时候才发现识别号有误,现在要退回重开。那也的钱9月份就已经付了。现在账目要怎么做?
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