问题已解决
公司有个退伍士兵的减免9000元,我的分录是借:应交税金-应交增值税-减免税款9000 贷:营业外收入9000,结转减免税款借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税9000 贷:应交税金-应交增值税-减免税款9000,转出未交余额在借方,还需要再转入未交增值税吗?不转的话转出未交增值税就一直挂着余额,我是每个月把销项进项都结转平的
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速问速答你好,要把转出未交增值税再转到未交增值税里面,这样转出未交增值税这个科目就没有了,就比较省心。
2022 10/10 10:09
84785032
2022 10/10 10:10
不是说未交增值税余额在借方表示留底,是不需要再做分录的吗
84785032
2022 10/10 10:11
我就是纠结这个
李霞老师
2022 10/10 10:11
你好,没事儿的,咱最后啊,为了你方便查看余额表,把它转到未交增值税里就可以的。
84785032
2022 10/10 10:12
那未交增值税余额在借方不做账务处理是为啥
李霞老师
2022 10/10 10:13
您是指的这个凭证吗?借应交税费、未交增值税贷银行存款吗?你是指的这个凭证吗?
84785032
2022 10/10 10:27
不是,就是指平时的账务处理
李霞老师
2022 10/10 10:32
你好,我刚才发的那个凭证就是平时的账务处理。咱们一开始比如说要缴纳增值税的
借应交税费应交增值税销项税额
贷应交税费应交增值税进项税额
贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
借应交税费应交增值税,转出未交增值税
,贷应交税费未交增值税。
借应交税费,未交增值税
在
贷银行。
未交增值税有余额的话,后期拿着他和转出未交增值税进行冲减就可以。
84785032
2022 10/10 10:33
好的,谢谢老师
李霞老师
2022 10/10 10:38
祝您生活愉快开心