问题已解决

老师您好,请教个问题,我们给甲方开具发票应收账款17万元,甲方用餐卡抵账,然后给我们开具17万的餐饮服务发票,请问如何账务处理?

84784955| 提问时间:2022 10/10 11:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是平时职工吃饭的吗?借预付账款,贷应收账款。去吃饭,借管理费用、福利费贷应付,职工薪酬福利费借应付,职工薪酬福利费贷预付。
2022 10/10 11:21
84784955
2022 10/10 11:23
不是职工吃饭的,是大面额的餐卡,对方直接把发票也给我们开了,被老板送礼了
郭老师
2022 10/10 11:25
借预付账款贷应收账款,送出去的借管理费用、招待费贷预付账款。
84784955
2022 10/10 11:26
这么大金额的费用会不会有问题呀
郭老师
2022 10/10 11:27
实际业务的没有问题的。
84784955
2022 10/10 11:28
好的,谢谢老师
郭老师
2022 10/10 11:28
不用客气,工作愉快。
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