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老师 5月份暂估的石材成本,然后9月份才收到发票,冲销前面的帐要做到几月份呀?5月份暂估了入库然后成本也结转了,冲销的帐咋做

84784964| 提问时间:2022 10/10 14:39
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
原分录冲减暂估分录,然后重新做就是了
2022 10/10 14:40
84784964
2022 10/10 14:41
那帐也是要去5月份做嘛?还是收到发票的月份做呀
家权老师
2022 10/10 14:47
是收到发票的月份做
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