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材料暂估入账、成本已经结转,待发票收到时是这样做账的嘛?

84784964| 提问时间:2022 10/10 15:00
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,如果没有跨年度的话,可以这样处理
2022 10/10 15:00
84784964
2022 10/10 15:02
老师 当月暂估了 下月还没有收到发票 是不是也要做一笔冲销暂估的那个分录,然后发票到了再做入库调整成本?
耿老师
2022 10/10 15:06
你好!实际工作中不跨年的话,可以先不做
84784964
2022 10/10 15:07
等发票到了再做是吧
耿老师
2022 10/10 15:08
你好!是的,实际工作中一般不跨年度的话,可以先不做红冲,等收到发票再做
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