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开具销项发票一张,收到两张进项发票,认证了其中一张,两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗?还需要做什么处理吗?没认证的发票可以不入账,等认证时再入账吗?如果多认证了,可以放着以后每个月抵扣一点吗?

84785005| 提问时间:2022 10/10 15:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,可以的,正常做账就行,做到应交税费待认证,认证了之后再转到进项。
2022 10/10 15:46
84785005
2022 10/10 15:50
就是应交税费负数可以?没有认证的发票可以不入账吗?
郭老师
2022 10/10 15:55
可以的。最好是做,如果你不做账的话,你账实不符了。
84785005
2022 10/10 16:06
当月认证的当月就要全部抵扣吗?报税时可以分批吗?有一张进项发票金额较大,到时候就担心销项才开一部分。不需要那么多进项税额。怎么办
郭老师
2022 10/10 16:08
对的,是的,只要你认证了就抵扣,抵扣不完的可以留敌,但是最近有一个增量留底退税的政策,你有留底的话得申请退税,不符合退税的你税务局也不允许你留级啊,要么做无票收入申报,要么进项转出。
郭老师
2022 10/10 16:08
你需要抵扣的时候再勾选就可以的。
84785005
2022 10/10 16:11
比如这个月开了一张10万票,收到一张20万的票,都只有一张,那只能把20万的进项给认证了吧?不然10万销项,没有进项来抵扣,不是要全额交增值税??
郭老师
2022 10/10 16:12
对的,是的,是这么做的。
84785005
2022 10/10 16:13
那不是多认证了吗?
郭老师
2022 10/10 16:17
是的,你只能做认证,没法选择
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