问题已解决
老师你好,9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗?分录怎么写



借预付账款贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/10 16:16

郭老师 

2022 10/10 16:17
发票到了之后,你把这个发票放到上面的记账凭证后面就可以了。

84785017 

2022 10/10 16:19
老师,重点就在这个进项税额转出这个科目上面,我能不能做入库凭证的负数呢

郭老师 

2022 10/10 16:21
可以的,可以这么做的。

84785017 

2022 10/10 16:23
我要是做入库凭证负数的话,退货的税直接减掉了,那保税的时候报表里面的进项税额转出就是我退货的税额对吧

郭老师 

2022 10/10 16:24
需要做进项转出的。

84785017 

2022 10/10 16:25
那怎么做分录,我就是在这不太理解

郭老师 

2022 10/10 16:26
借库存商品附属应交税费、应交增值税进项负数,贷应付账款负数,你不是想做这一个吗?

84785017 

2022 10/10 16:28
是的,我在做退货的时候做的就是这个分录,您说后面还需要做进项税额转出是吗

郭老师 

2022 10/10 16:28
你好,进项转出在附表二开具的红字信息表一栏里面,你的进项负数不就是进项转出吗?

84785017 

2022 10/10 16:31
好的,明白了,谢谢您

郭老师 

2022 10/10 16:32
不用客气,工作愉快。