问题已解决
老师,9月份修改补交6月税款,6月有一张异常进项票转出,我怎么做分录
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速问速答借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022 10/10 16:19
84785029
2022 10/10 16:20
成本费用?完整分录怎么做
东老师
2022 10/10 16:21
自己选择记入成本或者费用
84785029
2022 10/10 17:08
我只是入库了,用于抵扣,未付款
东老师
2022 10/10 17:09
这个只是把进项税额转到你的库存商品来了,可你是否付款没有关系。
84785029
2022 10/10 17:09
原材料也要冲红吧
东老师
2022 10/10 17:10
如果原材料不能用的话也要红冲。
84785029
2022 10/10 17:11
我之前做的分录是:借:1.原材料 2.进项e税 贷:应付帐款
东老师
2022 10/10 17:11
如果原材料不能用的话也要红冲
84785029
2022 10/10 17:14
那进项税的部分转到库存商品或原材料是怎么解释
东老师
2022 10/10 17:14
因为你开始的时候记入进项税额没记入原材料
84785029
2022 10/10 17:26
我转不过弯为什么转到库存商品或原材料
东老师
2022 10/10 17:27
这个进项税额不是价税分离的结果吗?对吧?
东老师
2022 10/10 17:27
项税额不抵扣了,你不得转料里面吗
84785029
2022 10/10 17:28
现在那批料都退了,原来进是,价税分离的
东老师
2022 10/10 17:29
对呀,所以现在进入的原材料里面