问题已解决
老师,请问 如何清理公司历年往来挂账, 如 应收应付 预收预付 其他应收其他应付, 都是挂账,没有实际业务了。
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速问速答你好,既然没有实际业务,为什么这些科目还有余额挂账呢
2022 10/11 07:58
84784948
2022 10/11 08:01
老师,原来我们公司找的代账,账目不规范,老板也不懂财务,好多都是给了发票,老板私卡转给供货商,收到的款转入私卡账号,客户又让开发票
邹老师
2022 10/11 08:03
你好,单位之间的交易,应当通过公对公结算,而不应当用个人账户代替单位账户进行收付
84784948
2022 10/11 08:09
老师,我明白,关键是之前的往来如何处理呢
邹老师
2022 10/11 08:10
你好,需要把其他应收款收回,其他应付款支付,往来科目余额才可以结平啊
84784948
2022 10/11 08:13
老师,这是不是需要一点一点结平呢?如果突然一次结平,系统会有预警吗
邹老师
2022 10/11 08:15
你好,个人建议是慢慢结平,而不是一次性处理完。
突然一次结平,系统是可能会有预警的
84784948
2022 10/11 08:27
老师,金税三期系统现在对公司的往来账会有预警吗
邹老师
2022 10/11 08:27
你好,金税三期没有针对 往来账的预警
84784948
2022 10/11 08:31
老师,那现在三期主要是针对哪些项目的预警呢
邹老师
2022 10/11 08:34
你好,三期主要是针对哪些项目的预警(这个不清楚,抱歉)