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老师请问,去年五月份租的厂房对方未开票(三年租期),今年九月才开票,租金付了二年共25000。九月入账借预付账款贷现金。摊销:借管理费,贷预付账款。管理费金额多少,去年未开票一直未摊销

84784961| 提问时间:2022 10/11 08:56
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,每月按25000/24摊销。去年的8个月费用冲减利润分配
2022 10/11 09:06
84784961
2022 10/11 09:29
去年的借利润分配-未分配,贷预付账款,今年的本月按25000/24×9?
家权老师
2022 10/11 09:32
是的,就是那样计算的哈
84784961
2022 10/11 09:33
另财务软件中无利润分配科目,可否直接改本负债表中预付账款和利润分配一未分配这二个科目的期末数?
家权老师
2022 10/11 09:36
是的,就是那样操作的哈
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