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老师好!问下我公司购买办公用品,取得普票,价税合计共678,但商家只收了630,转账支付630,该如何做账啊?

84784971| 提问时间:2022 10/11 09:02
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借管理费用630 贷银行存款630
2022 10/11 09:03
84784971
2022 10/11 09:27
好的,若取得的是专票呢,价款600,税额78,商家收了630,如何做账
东老师
2022 10/11 09:28
专票进项税额可以抵扣,把管理费用减少就行
84784971
2022 10/11 09:32
具体分录是什么啊?
东老师
2022 10/11 09:32
借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
84784971
2022 10/11 09:33
金额呢?怎么写?
东老师
2022 10/11 09:33
借管理费用 (630-进项税额的差额 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款630
84784971
2022 10/11 09:35
按商家实际支付的钱做账啊?不按发票金额吗?
东老师
2022 10/11 09:35
是的,也可以按照发票金额入账,差额计入营业外收入 进项税额正常抵扣
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