问题已解决
老师,请问怎么写? 2019年5月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100万元,增值税税额为13万元。该批商品成本为80万元;商品已发出,款项已经收到。协议约定,甲公司应于9月30日将所售商品购回,回购价为110万元(不含增值税)。 要求:对甲公司下列业务进行账务处理
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速问速答你好
2019年5月1日
借:银行存款
贷:其他应付款
应交税费——应交增值税(销项税额)
按月计提的时候
借:财务费用
贷:其他应付款
9月30日
借:其他应付款
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2022 10/11 10:11
84784984
2022 10/11 10:50
老师 金额怎么写
邹老师
2022 10/11 10:52
你好
2019年5月1日
借:银行存款 113万
贷:其他应付款 100万
应交税费——应交增值税(销项税额) 13万
按月计提的时候
借:财务费用 2万
贷:其他应付款 2万
9月30日
借:其他应付款 110万
应交税费——应交增值税(进项税额)110万*13%
贷:银行存款 110万*1.13
84784984
2022 10/11 10:58
这一步是什么意思,有这一步吗
邹老师
2022 10/11 11:01
你好,5.1日到9.30日一共5个月,回购价款110万与之前销售100万差额10万,所以每个月摊销2万计入财务费用啊
84784984
2022 10/11 11:06
好的 谢谢老师
邹老师
2022 10/11 11:12
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。