问题已解决

老师,请问怎么写? 2019年5月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100万元,增值税税额为13万元。该批商品成本为80万元;商品已发出,款项已经收到。协议约定,甲公司应于9月30日将所售商品购回,回购价为110万元(不含增值税)。 要求:对甲公司下列业务进行账务处理

84784984| 提问时间:2022 10/11 10:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 2019年5月1日   借:银行存款               贷:其他应付款                  应交税费——应交增值税(销项税额) 按月计提的时候   借:财务费用            贷:其他应付款        9月30日      借:其他应付款                应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款             
2022 10/11 10:11
84784984
2022 10/11 10:50
老师  金额怎么写
邹老师
2022 10/11 10:52
你好 2019年5月1日   借:银行存款  113万              贷:其他应付款   100万                应交税费——应交增值税(销项税额) 13万 按月计提的时候   借:财务费用  2万          贷:其他应付款    2万     9月30日      借:其他应付款   110万             应交税费——应交增值税(进项税额)110万*13%     贷:银行存款  110万*1.13
84784984
2022 10/11 10:58
这一步是什么意思,有这一步吗
邹老师
2022 10/11 11:01
你好,5.1日到9.30日一共5个月,回购价款110万与之前销售100万差额10万,所以每个月摊销2万计入财务费用啊 
84784984
2022 10/11 11:06
好的  谢谢老师
邹老师
2022 10/11 11:12
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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