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老师您好,我们付给供应商货款20万,对方开来发票50万,这个怎么做账呢?

84784960| 提问时间:2022 10/11 14:32
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   那么实际业务金额是20万还是50万 ?   
2022 10/11 14:33
84784960
2022 10/11 14:36
合同总价是60万,对方一次性开发票50万,我们付了20万
meizi老师
2022 10/11 14:39
你好;     那你货物收到没有; 货物收到好多; 我看看怎么做分录   
84784960
2022 10/11 14:48
谢谢老师,我们是工程项目,这个60万的合同是工地上的电力安装费,已经全部安装完毕,
meizi老师
2022 10/11 14:52
 你好;    那就是 一起计入工程施工成本去哈   
84784960
2022 10/11 14:53
谢谢老师,记在建工程吗?
meizi老师
2022 10/11 14:56
你们自用的   话; 才计入在建工程哦; 帮别人修建发生的 计入工程施工的  
84784960
2022 10/12 10:50
谢谢老师,这个合同总价60,收到发票50,付款20,这三个金额分别怎么做账呢
meizi老师
2022 10/12 10:53
你好;    借在建工程 60 贷银行存款20    ;应付账款 40  ;            发票还有10没有开是吗   
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