问题已解决
老师,我们是购买方,这种情况说是购买方开信息表,但红字发票还是销售方开,只是这个进项税我们已经抵扣了,现在退票的话不知怎么处理税务
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速问速答做进项转出,
借预付账款
贷库存商品,
应交税费、应交增值税,进项转出。
2022 10/11 14:51
84784965
2022 10/11 15:02
我9月已将这张退票做了红字凭证冲减,但9月我们没有开红字信息表给销售方,只能在10月开,这样就要11月初申报10月税时才做进项税转出吧?这样的话还有一个问题就是税务系统进项税转出月份晚于账务上冲减这张发票月份1个月,有没问题呢?
郭老师
2022 10/11 15:04
是的是的,是这么做的,没有关系。