问题已解决

老师,我们是购买方,这种情况说是购买方开信息表,但红字发票还是销售方开,只是这个进项税我们已经抵扣了,现在退票的话不知怎么处理税务

84784965| 提问时间:2022 10/11 14:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
做进项转出, 借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出。
2022 10/11 14:51
84784965
2022 10/11 15:02
我9月已将这张退票做了红字凭证冲减,但9月我们没有开红字信息表给销售方,只能在10月开,这样就要11月初申报10月税时才做进项税转出吧?这样的话还有一个问题就是税务系统进项税转出月份晚于账务上冲减这张发票月份1个月,有没问题呢?
郭老师
2022 10/11 15:04
是的是的,是这么做的,没有关系。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~