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增值税结转,计提附加税以及实际缴纳的时候分别怎么做分录

84785013| 提问时间:2022 10/11 15:32
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 借:应交税费—未交增值税,应交税费—附加税,贷:银行存款 
2022 10/11 15:33
84785013
2022 10/11 15:35
好的。谢谢。会计把实际缴纳的增值税和附加税做成了借管理费用贷银行存款,这样总的影响报表吗
邹老师
2022 10/11 15:36
你好,会影响报表,因为入账的科目错误了
84785013
2022 10/11 15:37
计提附加税的时候为什么是借税金及附加啊,最后这个科目怎么做平
邹老师
2022 10/11 15:38
你好,这个就是账务处理的规定,个人建议你去做相应的学习 结转到本年利润,税金及附加就结平了  借:本年利润,贷:税金及附加
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