问题已解决

公司在9月份代开了一张专票,10月份发现错了拿发票去税局红冲,发票被税局收回去了,10月重开金额一模一样的发票,9月份的税额税局给抵扣了10月份重开的税额,这样9月份开的发票账上做账,然后冲红吗

84784996| 提问时间:2022 10/11 16:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对的,同学,是这样的
2022 10/11 16:37
84784996
2022 10/11 16:44
?怎么样?9月份要做账?然后10月份冲红?那没有发票怎么做账,税局拿回去了
venus老师
2022 10/11 16:47
同学,你收到红字发票,就把原来做的发票红冲,再重新做一张新的发票
84784996
2022 10/11 16:52
去税局代开的,没有冲红的发票,原来的发票也给收回去了!!!
venus老师
2022 10/11 17:01
代开,税局总要给你作废掉
84784996
2022 10/11 17:06
跨月了,税局给我冲红了,但是冲红了什么发票我都没有那我9月份还要做账吗,我的意思是
venus老师
2022 10/11 17:17
同学,实质上是真实冲红了呀,是要红冲的
84784996
2022 10/11 17:43
做账怎么做?没有发票和冲红发票要用什么做原始凭证做账
venus老师
2022 10/11 18:18
通学,你是要做个红冲业务,再做正确发票的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~