问题已解决

社保扣费调整百分比,所以收到社**费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢

84785043| 提问时间:2022 10/11 18:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数
2022 10/11 18:10
84785043
2022 10/11 18:12
好勒,谢谢老师
郭老师
2022 10/11 18:13
不用客气,工作愉快。
84785043
2022 10/11 18:13
老师,进应付职工薪酬吗?我退回那个是个人部分的社保还是公司部分的社保我也不大清楚哦
郭老师
2022 10/11 18:14
这个是企业的、 个人的,他不通过应付职工薪酬、社保,他是在应付职工薪酬工资里面扣除的收益是用其他应收款或者是其他的。
84785043
2022 10/11 18:15
冲减吗?老师
郭老师
2022 10/11 18:15
对的,是的,是红冲的
84785043
2022 10/11 18:18
借:银行存款1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 借:应付职工薪酬-社保1210 贷:管理费用-1210 这样做分录吗?老师
郭老师
2022 10/11 18:19
你好,把这个管理费用放到借方负数。
84785043
2022 10/11 18:22
老师,请问是写错了吗?
郭老师
2022 10/11 18:24
对的似的,你写到了贷方负数。
84785043
2022 10/11 18:27
但是那个分录是借:应付职工薪酬-社保1210哦如果管理费用也进借方吗?
郭老师
2022 10/11 18:28
对的,是的,借应付职工薪酬1210是一个正数,然后在借管理费用负数1210。
84785043
2022 10/11 18:33
借:银行存款 1210借:应付职工薪酬-社保1210 借:管理费用-社保-1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 这样合成一个分录吗?老师
郭老师
2022 10/11 18:36
对的,是的,是这么做的。
84785043
2022 10/11 20:07
好嘞,谢谢老师
郭老师
2022 10/11 20:12
不用客气工作顺利
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