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6月暂估入账,并且已经结转成本了,9月才收回发票,怎么入账?小规模公司

84784947| 提问时间:2022 10/11 21:15
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,取得发票的时候,先冲销之前暂估入账,然后根据发票再做购进处理 
2022 10/11 21:15
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