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我公司自有的食堂收到了,收到其他单位交的伙食费怎么做分录
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速问速答你好,这个要计入其他业务收入的哦
2022 10/12 09:49
84785012
2022 10/12 09:50
是这样的。其他单位之前我们问他借了钱还没有还,然后他用他之前的借款来抵本来要交的餐费,这个我们中间的分录怎么做
84785012
2022 10/12 09:51
之前我们借款做的是其他应付款和银行存款。
晓宁老师
2022 10/12 09:53
借:银行存款 贷:其他业务收入
借:其他业务收入 贷:应收账款
84785012
2022 10/12 09:56
可是我们之前做的是借银行存款贷其他应付款。
84785012
2022 10/12 09:56
这个不需要充他的其他应付款吗?他是从其他应付款里面抵呀。
晓宁老师
2022 10/12 09:59
您借他的钱。他不付餐费了,互抵是吗?
借款时:借:银行存款 贷:其他应付款
互抵时:借:其他应付款 贷:其他业务收入
84785012
2022 10/12 15:16
我可以直接冲抵我的管理费用成本吗
晓宁老师
2022 10/12 15:34
您好,建议不要直接冲减。
84785012
2022 10/12 16:07
那来发票付款的时候应该怎么做?
晓宁老师
2022 10/12 16:18
说的是购买食材的费用票吗
84785012
2022 10/12 16:57
是的,食堂购买食材的
晓宁老师
2022 10/12 17:23
购买食材走费用同学借:管理费用-福利费