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老师,上个月福利费做了进项税,这个月要转出怎么做会计分录

84784960| 提问时间:2022 10/12 10:30
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 
2022 10/12 10:31
84784960
2022 10/12 10:49
我上个月做账,借管理费用进项税贷现金是不是做错了?
84784960
2022 10/12 10:50
是不是应该贷应付职工薪酬
邹老师
2022 10/12 10:51
你好,根据你之前的描述,现在转出就是这样做分录啊  借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784960
2022 10/12 10:52
这个问题没有疑问了,就是我上个月做错了
邹老师
2022 10/12 10:53
你好,上个月把福利费的也做了进项税额,当然是错误的,所以现在做相应的调整啊
84784960
2022 10/12 10:58
好的谢谢
邹老师
2022 10/12 10:59
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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