问题已解决
老师,我先收材料款后开票的,收款时的分录,开票时的分录分别怎么做,可以详细写下一吗
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速问速答你好; 借银行存款贷预收账款 ; 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷原材料
2022 10/12 11:25
84785004
2022 10/12 11:36
我可以不设预收账款这个科目吗,我直接用应收账款科目可以吗
meizi老师
2022 10/12 11:38
你好1; 可以的; 直接做应收账款也可以的
84785004
2022 10/12 11:41
每次开票销售出去后都要结转成本是吗 分录是借:主营业务成本 贷:原材料,对吗
meizi老师
2022 10/12 11:56
你好1; 是的; 对的哈; 就这样处理的
84785004
2022 10/12 11:59
那结转成本的时候,是每次开票的时候结转还是在先收到款的时候结转,就是什么时候结转
meizi老师
2022 10/12 12:00
你好; 开票后 结转; 开票做收入了。 结转成本; 有可能你收款延迟几个月都没有收; 不可能不转成本的