问题已解决
就是之前收到了租金收入,我是这样做分录的,就是也已经摊销收入了 现在因为业务有变,然后退票给我们,我们也退钱给他们了 那这样我要怎么做呢
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速问速答借银行存款负数,贷主营业务收入负数
2022 10/12 11:30
84784964
2022 10/12 11:35
但是我没有摊销完,计入其他业务收入的只有三个月
郭老师
2022 10/12 11:35
你好,那你退了哪一部分,退了是没有使用的,做到预收账款里面的吗?如果是的话,借预收账款贷银行存款。
84784964
2022 10/12 15:57
我们是全部退的,就是按我发你图片的那个分录操作的
郭老师
2022 10/12 15:59
你好,借预收账款贷银行存款,
借银行存款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数
这两部分,一部分是没有确认收入的,一部分是确认的收入。
84784964
2022 10/12 16:07
但是老师,我这边公司又重新给这个公司开票了
这同一个月我应该怎么做呢
郭老师
2022 10/12 16:08
你好,借预收账款贷银行存款,
借银行存款负数
预收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数
借预收账款
贷主营业务收入、
应交税费。
84784964
2022 10/12 16:25
老师,你这样我不是很理解
因为我这笔业务是开错了重新开具的,摊销的还是要继续
我可以先红冲前面两笔分录,后面的照样操作吗
就是我图上的,前面两笔都对应的红字分录
郭老师
2022 10/12 16:30
好,你既然全部都开了红字发票,全部红冲,没有分摊的,还有分摊的收入都全部红冲,然后重新开了之后再重新做收入。