问题已解决

增值税留底退税会计分录及进项转出会计分录

84784966| 提问时间:2022 10/12 14:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额 
2022 10/12 14:06
84784966
2022 10/12 14:14
如果有去年前年的进项税需要转出,怎么做分录呢?
meizi老师
2022 10/12 14:14
你好; 去年的进项税 ; 分录都是一样的;   
84784966
2022 10/12 14:18
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
meizi老师
2022 10/12 14:22
你好; 如果你跨年的话;  才是这样走哦     是的; 企业会计准则   
84784966
2022 10/12 14:23
对呀,就是跨年了呀,去年的进项税需要现在转出呀
meizi老师
2022 10/12 14:27
 借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出   借利润分配- 未分配利润 贷   以前年度损益调整 
84784966
2022 10/12 14:48
没有抵扣的进项税加计抵减额要怎么处理呢?
meizi老师
2022 10/12 14:53
你好; 你们之前做了那些科目 ; 意思要 冲掉是吗   
84784966
2022 10/12 14:55
之前做的是借应交税费-进项税加计抵减,贷营业外收入其他收益
meizi老师
2022 10/12 14:58
 你好;  ,借  以前年度损益调整   贷应交税费-进项税加计抵减 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~