问题已解决

老师好:我想问一下,我发现我们之前的会计,在做缴纳社保的分录是, 借:管理费-社保费(单位) 其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗,不是计提的时候才借管理费吗

84784990| 提问时间:2022 10/12 14:51
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
他省略了计提,然后就是单位直接计入费用的
2022 10/12 14:52
84784990
2022 10/12 14:56
哦噢,这样子也是正确的处理对吗
辜老师
2022 10/12 14:59
是的,这样账务处理也是可以的
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