问题已解决
公司是让人家**的一家施工企业,然后有人来结算工程款是扣管理费和税金的,然后内账分录怎么做?
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速问速答我这样做可以吗?收到工程款的时候,借银行存款,贷预收账款-哪个项目,然后我们给别人都是先转给老板,老板私人再转给那个人的,然后再借预收账款,贷其他应付款 ,其他业务收入管理费,应交税金,然后给那个人的时候借其他应付款贷银行(后面这个银行是老板个人卡)有从公司户跟老板转往来款了
2017 06/23 18:01
方老师
2017 06/23 17:19
收到结算货款时
借银行存款 贷其他应付款
扣管理费用 及税金
借其他应付款 贷主营业务收入 其他应收款-税金
方老师
2017 06/23 18:08
可以。这样处理最后反映也是把差额转给**人。