问题已解决

学堂老师,问一下,出口业务报关单是9月24号,是不是应该10月确认收入申报增值税的呢?那9月支付的出口杂费及运费在9月做费用凭证呢?还是最好在10月份做费用呢?

84785024| 提问时间:2022 10/12 16:29
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84785024
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
老师,9月确认收入的话,是不是9月也需要申报增值税呢?
2022 10/12 16:33
84785024
2022 10/12 16:34
企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。逾期的,企业不得申报免退税。
84785024
2022 10/12 16:35
这个报关出口之日次月是不是就是报关单日期的次月呢?
84785024
2022 10/12 16:35
这是税务那边给的回复
84785024
2022 10/12 16:40
那报关单上的是9月24日,我是不是10月征期申报就可以,就是9月支付的对应出口的费用我应该怎么入账呢?
84785024
2022 10/12 16:43
明白了,谢谢老师
暖暖老师
2022 10/12 16:30
你好,需要在9月确认收入的这个
暖暖老师
2022 10/12 16:33
是的,需要申报增值税申报表
暖暖老师
2022 10/12 16:36
是的,就是你理解的这个
暖暖老师
2022 10/12 16:41
9月计入损益需要这个
暖暖老师
2022 10/12 16:44
不客气麻烦给与五星好评
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