问题已解决

老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗

84784995| 提问时间:2022 10/12 22:19
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以按您说的这样处理
2022 10/12 22:20
84784995
2022 10/12 22:48
那如果当月没有认证,可以当月结转成本吗
bamboo老师
2022 10/13 07:16
如果当月没有认证,可以当月结转成本
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