问题已解决

对方已认证的专票,要怎么红冲

84785009| 提问时间:2022 10/13 13:41
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022 10/13 13:42
84785009
2022 10/13 13:44
那账要怎么做
郭老师
2022 10/13 13:44
开了负数发票借应收账款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数
郭老师
2022 10/13 13:44
这个还需要重新开的嘛,如果重新开,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。
84785009
2022 10/13 13:46
不重新开了,这个月只有红冲发票,没有开正数发票,那增值税要怎么报
郭老师
2022 10/13 13:47
你好,你的正数销售额加上负数销售额一块儿申报。
郭老师
2022 10/13 13:47
刚才还需要做一个红冲成本的。
84785009
2022 10/13 13:48
没有正数销售额,只有负的
郭老师
2022 10/13 13:48
那就申报负数销售额一般得去税务局申报。
84785009
2022 10/13 13:48
是不是需要退税
郭老师
2022 10/13 13:50
对的,是的,但是一般纳税人不退,留着以后抵扣,小规模的可以退。
84785009
2022 10/13 13:51
好的,谢谢老师
郭老师
2022 10/13 13:52
不用客气工作顺利
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