问题已解决

计提工资,借:管理费用 100 贷:应付工资 发放工资:应付工资:100 贷:现金100 月末结转损益的分录怎么做呀?

84784953| 提问时间:2022 10/13 14:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借本年利润 贷管理费用 借利润分配未分配利润 贷本年利润
2022 10/13 14:09
84784953
2022 10/13 14:25
老师你好,在用友软件上,借本年利润,贷利润分配,是点击期间损益结转吗?,后一步的借利润分配—未分配利润 贷本年利润,后一步的操作室自己录入凭证吗?
朴老师
2022 10/13 14:29
同学你好 对的 是这样
84784953
2022 10/13 15:21
用友T+好像是自己一并结转,对吗?
朴老师
2022 10/13 15:35
同学你好 对的 是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~