问题已解决
计提工资,借:管理费用 100 贷:应付工资 发放工资:应付工资:100 贷:现金100 月末结转损益的分录怎么做呀?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
借本年利润
贷管理费用
借利润分配未分配利润
贷本年利润
2022 10/13 14:09
84784953
2022 10/13 14:25
老师你好,在用友软件上,借本年利润,贷利润分配,是点击期间损益结转吗?,后一步的借利润分配—未分配利润 贷本年利润,后一步的操作室自己录入凭证吗?
朴老师
2022 10/13 14:29
同学你好
对的
是这样
84784953
2022 10/13 15:21
用友T+好像是自己一并结转,对吗?
朴老师
2022 10/13 15:35
同学你好
对的
是这样的