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我是建筑公司,甲方以房子抵工程款,我公司开了发票,对方以房子抵工程款了,对方不会给我公司开不动产销售发票,应该怎么做账务处理了

84785001| 提问时间:2022 10/13 16:05
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你没有发票吗
2022 10/13 16:07
84785001
2022 10/13 16:09
对方没有开发票给我公司的
朴老师
2022 10/13 16:12
同学你好 那你这个不管怎么样都是你给他开 他给你开的 不给你开你没法计入固定资产ya
84785001
2022 10/13 16:30
我知道不能入固定资产,主要对方不开了,是不是只能挂着那笔款吗
朴老师
2022 10/13 16:38
嗯 只能挂着 然后计入营业外
84785001
2022 10/13 16:49
那如果我公司拿那个房子又抵给其他公司又要怎样来做账务处理?其他公司开票给我公司了,我公司不给对方钱,以房子抵款
朴老师
2022 10/13 16:55
那就先挂往来 等收到发票的时候 借固定资产 借进项 贷应收账款
84785001
2022 10/13 17:07
对方给我公司开了发票,我公司以甲方抵的房子再抵给对方的单位,只是房地产公司不给我公司开票
朴老师
2022 10/13 17:13
同学你好 这个需要有委托付款协议 然后用往来科目冲减
84785001
2022 10/13 17:35
是那个公司的委托付款协议呢
朴老师
2022 10/13 17:38
同学你好 你们委托开发商付款给材料商的
84785001
2022 10/13 18:04
开发商实际也没有付款给材料商的了,是不是弄个委托付款协议只是把账平掉啊
朴老师
2022 10/13 18:12
同学你好 对的 是这样的哦
84785001
2022 10/14 09:58
我再问个问题,我公司借钱给其他公司,对方不会还钱给我公司了,是不是做资产减值损失,对方没有不还钱证明的资料给我公司,可以企业所得税税前扣除吗
朴老师
2022 10/14 09:59
同学你好 这个不可以税前扣除
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