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19年公司委托乙方研发软件,费用是50万,乙方在收到款以后开了发票,已经在19年的时候做了成本,21年的时候对方因为研发失败,把50万退回来了。现在挂了应付50万。做以前年度损益调整的话,怎么做分录呢?

84784973| 提问时间:2022 10/14 00:13
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邹邹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
你好,当初做的分录是借:管理费用—研发费用 贷:银行存款。所以现在借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2022 10/14 01:48
84784973
2022 10/14 09:32
以前年度损益调整最后是调到利润分配-未分配利润是吗?
84784973
2022 10/14 09:36
老师,我录入借:应付账款-50,贷:以前年度损益调整,提示我以前年度损益调整金额方向错误。
邹邹老师
2022 10/14 11:40
对的,结转到利润分配。你先把这笔应付调到管理费用,再按照我说的分录做。
84784973
2022 10/14 16:54
老师,麻烦帮我看一下这个是对的吗?为什么我调整完以后,未分配利润减少了呢、
邹邹老师
2022 10/14 17:03
你好,第三笔分录不需要你单独做,期末结转的时候会结转的。
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