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业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,这个是不能抵扣进项,是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?

84785016| 提问时间:2022 10/14 09:39
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
招待费的费用发票不可以抵扣的额
2022 10/14 09:39
84785016
2022 10/14 09:40
那我就直接做应交税费应交增值税进项税额是吧
辜老师
2022 10/14 09:43
你直接用含税金额入账,不需要体现进项税的
84785016
2022 10/14 09:45
当做普票来入?我们这是一般纳税人,还是说能有发票了在写应交税费的分录?能说一下具体分录吗?
辜老师
2022 10/14 09:47
不能认证,可以直接含税金额入账的
84785016
2022 10/14 09:48
这样呀,好的
84785016
2022 10/14 09:56
我刚刚看了,我的增值税平台上可以勾选呢
84785016
2022 10/14 09:56
那我应该可以做待抵扣进项税额是吧?
辜老师
2022 10/14 10:12
勾选,选择勾选认证不抵扣就可以的
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